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  • 1题:
    内部审计人员应当将获取的审计证据名称、来源、内容、时间等完整、清晰地记录于审计事实确认中。
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  • 2题:
    采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程。
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  • 3题:
    内部审计机构结果沟通的有关书面材料不作为审计工作底稿归档保存。
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  • 4题:
    审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断总体特征,并作出审计结论的一种审计方法。
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  • 5题:
    审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以总体审查结果推断样本特征,并作出审计结论的一种审计方法。
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  • 6题:
    抽样总体的确定应当遵循相关性、充分性和经济性原则。
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