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【单选题】
被审计单位对审计组的审计报告有异议 的,应当自接到审计报告之日起一定期 限内提出书面意见,否则视同无异议。 该期限为:
A、3日
B.7日
C.10 日
D.15 日
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根据网考网考试中心的答案统计,该试题:
1%
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10%
的考友选择了B选项
88%
的考友选择了C选项
1%
的考友选择了D选项
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第
1
题:
下列各项中,属于股份有限公司股东大会职权的是:
A、聘任公司经理
B.决定公司的经营计划
C.审议批准董事会的报告
D.制订公司的利润分配方案
答案解析与讨论:
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第
2
题:
被审计单位内部控制设置比较健全,但未能有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:
A.低水平
B.中等水平
C.高水平
D.无风险
答案解析与讨论:
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第
3
题:
下列审计取证方法中,适用于业务规模较小、会计资料较少、存在问题较多的被审计单位的是:
A.顺查法
B.逆查法
C.统计抽样法
D.判断抽样法
答案解析与讨论:
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第
4
题:
审计人员对被审计单位的有形资产进行监盘,可以查明这些有形资产:
A.是否真实存在
B.是否归被审计单位所有
C.计价是否正确
D.是否存在被抵押的情况
答案解析与讨论:
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第
5
题:
下列有关内部控制的表述中,错误的是:
A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则
B.内部控制可以绝对保证会计信息的真实可靠
C.内部控制为实行制度基础审计提供了必要的条件
D.内部控制一般仅针对常规业务活动设置
答案解析与讨论:
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第
6
题:
限制非相关人员接近资产的控制活动属于:
A.凭证和记录控制
B.职责分工控制
C.独立检查控制
D.实物控制
答案解析与讨论:
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当事人要求听证的,应在行政机关告知后()内提出。A.3日B.5日C.7日D.10
题型:单选题
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